Здравейте,
моля ако някой има следния случай да сподели : Лизинг от 2015 стойност на автомобилите - 2 броя 80 000 лв първоначална вноска 8500лв , остатъчна стойност 4200лв. като се фактурира всеки месец т.е. третира се с опция за придобиване , а не като доставка на стока по чл.6 от зддс. Притеснява ме , че остатъчната стойност е много малка т.е. почти е идентична на лизинговите вноски, което предполага че според разясненията на НАП трябва да е фактурирано на веднъж като доставка на стока! Моля споделете мнения! :excl:
Имам същия случай с румънска фирма - посредничим за намиране на клиент за определен вид стоки. Сполед мен при данъчно задължени лица и двете странаи по сделката ползвам чл.21 , ал.2.
Подава ли се Информация в НАП при докълнителни споразумения влизащи в сила от 01.10.2015  при промяна само на размера на основната заплата? :question:
Колеги , моля за помощ по следния въпрос:
2012 е сключен договор за финансов лизинг за товарен автомобил (с първоначална вноска 18 000лв и финансирана част 70 000лв- за 60 месеца , като собствеността се прехвърля след изплащане на последната вноска (без остатъчна вноска). Собствениците сега желаят да прехвърлят договора за лизинг на трето лице.
Как да фактурирам изплатените до момента вноски и с какво основание т. к. не сме придобили никаква собственост т.е. основанието е право на придобиване на собственост след изтичане на договора! Имали ли сте този случай - моля за помощ! :question:
При мен също всеки месец се плаща регулярен аванс например на 25.01.2015 аванс за януари , а на 10.02.2015 окончателно плащане на заплати за януари 2015 и така всеки месец.
Според мен попадаме в т8 на чл42 от ЗЗЗФЛ и имаме задължение да удържим данъка с окончателно изплащане на пълния размер на заплати т.е. на 10.02.2015. В този случай при подаване на Д1 И Д6 към 25.02.2015 дата на начисление 31.01.2015 за м.01 с пълния размер на осигуровките , а дата на изплащане посочваме 10.02.2015 т. е Д6 със целия данък за януари 2015 се декларира удържан и внесен на 10.02.2015 се декларира от 01 до 25.03.2015.
Колеги права ли съм или някъде греша!
 :excl: Закупена стока от дружество -У (бг)от дружество Х(бг) , като Х я фактурира на У, а стоката идва директно от производителя или трето дружество представител (предлагащ)съответния вид стока.
Когато стоката е сделка в страната си ползаваме данъчния кредит , но ще има ли проблем когато се доставя от Гърция (от производителя) а се фактурира от х(бг) с ползването на данъчния кредит и третиране като сделка в страната.
подавам обр1 и 6 за начислени на 25,1,2013 и след това когао се изплатят д6 само с данък/ мисля че така е редно поне за м12,2012/.
Има ли право фирма х да ползва ддс за лек автомобил който е предназначен само за отдаване под наем.